9月2号买的柴油,之前没有做账,10月22号还的怎么做帐?

薛华利

九月份建立的账启用会计期间是9月份,但是9月份并没有用软件做账,.

9月2号买的柴油,之前没有做账,10月22号还的怎么做帐?

理论上是可以用的····

九月的业务十月开的发票,怎么做账

你一月份开的发.票必须做在一月份的账上,你一月未入账就超了收入的确定时限,如果被查出来是要交纳罚款和滞纳金的. 你开的发.票应该是用税控机开吧?现在好象没有手开发.票了吧?如果是税控机开的发.票,你怎么可能没有在网上申报呢?难道你没有做抄税写ic卡吗? 上个月发.票开错了,忘了作废了,那现在已经跨月就不能在作废了.如果是普通发.票可以在这个月做退票处理(即负数发.票).如果是增值税专用发.票,要先在开票系统中填写开具红字发.票申请,然后拿着错票和申请,写份错票原因说明及正确开票内容,带着上月申报表,有税的还要带着增值税税票及公章,去国税大厅办理开具红字发.票通知单,然后回来开具红字专用发.票,在重新开具蓝字发.票.

我是新人刚接手会计工作 之前的会计交接时说没有业务9月份 没做账 .

你好!9月有费用发生的话,还是要做账的,和零申报没有关系,如果实在没有,就直接跳过做10月份的了.登记也可以省了9月的如有疑问,请追问.

我公司9月6日重新整顿做账,之前的一切数据都没有,但是有9月份.

1、和9月份对账单相核对,确认8月底对账单(9月初余额)与实际不符金额,2、以8月底对账单余额入账,差额经有权人批准挂账.

9月份做账时原材料领用时少写了4元钱,当时没有发现做10月份账的.

1、你的意思是9月份应该领用100*10.04=1004元,结转材料成本时误按照100*10=1000元结转,少结了4元?可以合并入11月份,这个没什么2、如果9月份应该领用100*10.04=1004元,结转材料成本时也是按照100*10.04=1004元结转,只不过记账时材料帐记了1000,这算少计,再补记4元就是了.

之前2年没做账,现在开始做,如果之前的账都不理了,从本月开始.

果直接按盘点出来的数据录入期初,再有业务发生的时候,不用做凭证了,待期初数据录平后,就可以做记账凭证了

上月的帐单有些我没有做帐,这月怎么做帐

不用看对帐单.据付款回单或交款回单做账

新成立的公司,9月份第一个月报税,10月发放9月的工资,上月没有.

在10月份补计提就可以,借:相关成本费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资发放时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款(或库存现金)

我们公司成立几个月了,之前一直没有做账,请的外帐做了4月份的.

在金碟里把你手工帐的科目设置好,然后启用帐套,把数据录入到期初数就可以了 期初数是可以修改的,或者是在8月份做一张调整凭证

我们公司已经开了3个月,但前两个月的一直没有做账,我想从这个月.

需要补齐前2个月的账务,但是不一定非得和实际发生时间对应的上,因为在法律上要求在开始经营后的15天内要求建立账册